Itt található az adott modulhoz tartozó felhasználói dokumentáció.
(Lásd: ezen az oldalon kicsit lentebb a "Fájlok"-nál)
Előirányzat könyvelése
Kontír tételek betöltése fájlból - előirányzat
A kontírozó felületen lehetőség van a tételek fájlból feltöltésére. A fájl formátuma kötelezően .sxc. A fájlt a szokásos módon kell megkeresni és feltölteni, majd a "Rendben" gombra kell kattintani. A feldogozás során történt esetleges hibákat a rendszer egy üzenetben közli, ekkor egy sort sem olvas be. A táblázatban az adatokat már az első sortól olvassa rendszer! A táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:
- Bizonylatnem. 60 vagy 61.
- Dátum, formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN
- Intézmény kód (PIR). Ahogyan az a 228 MP -ban az intézmény kódjaként látszik. (FIGYELEM! Telephelyes könyvelés esetén több azonos intézmény kód lehet (több 000001,000002 stb.), ezért a 14. oszlop kitöltése is kötelező!)
- Megjegyzés, maximum 60 karakter hosszú szöveg.
- Azonosító, maximum 20 karakter hosszú szöveg. Nem kötelező.
- Mozgásnem. A rendszerben szereplő mozgásnem.
- Szakfeladat. A rendszerben szereplő szakfeladat.
- Előirányzat kód. A rendszerben szereplő előirányzat kód.
- Részletező kód. A rendszerben szereplő részletező kód. Nem kötelező.
- Bontás. A rendszerben szereplő bontás. Nem kötelező.
- Tartozik/követel jel. T vagy K értékű.
- Összeg. Egész értékű, ne tartalmazzon csak numerikus karaktereket.
- Főkönyv. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
- Felettes intézmény. Telephelyes könyvelés esetén azonosítja egyértelműen a 3. oszlopban megadott kódú intézményt. Egyéb esetben nem kitöltendő.
Példa fájl:/@api/deki/files/111/=95_96_import_fajl_pelda.sxc
Kontír tételek betöltése fájlból - bér
Hasonló az előirányzathoz, a táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:
- Bizonylatnem. 38
- Ellenszámla. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
- Dátum, formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN
- Intézmény kód (PIR). Ahogyan az a 228 MP -ban az intézmény kódjaként látszik. (FIGYELEM! Telephelyes könyvelés esetén több azonos intézmény kód lehet (több 000001,000002 stb.), ezért a 15. oszlop kitöltése is kötelező!)
- Megjegyzés, maximum 60 karakter hosszú szöveg.
- Mozgásnem. A rendszerben szereplő mozgásnem.
- Szakfeladat. A rendszerben szereplő szakfeladat.
- Előirányzat kód. A rendszerben szereplő előirányzat kód.
- Részletező kód. A rendszerben szereplő részletező kód. Nem kötelező.
- Bontás. A rendszerben szereplő bontás. Nem kötelező.
- Tartozik/követel jel. T vagy K értékű.
- Összeg. Egész értékű, ne tartalmazzon csak numerikus karaktereket.
- Főkönyv. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
- Felettes intézmény. Telephelyes könyvelés esetén azonosítja egyértelműen a 3. oszlopban megadott kódú intézményt. Egyéb esetben nem kitöltendő.
- Áfa kategória. A rendszerben szereplő, aktív áfa kategória megnevezése.
- Áfa visszaigénylés kódja. Egytől hatig egész szám, a könyvelés felületen látható értékeknek felel meg.
Bérkönyvelés
A bérkönyvelés a 97 menüpontban történik.
MÁK bérelszámolás fájl importálása
A felületen lehetőség nyílik a MÁK-tól érkező - nem bináris - bérelszámolás fájl adatainak importálására. Ehhez fel kell tölteni a fájlt, majd megnyomni a "Rendben" gombot. Ekkor a rendszer egy előfeldolgozást végez a fájl és - ha megadták - a MÁK-KASZPER kapcsolati beállítások szerint. Mivel a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy nincs szükség a kapcsolatok megadására, ezért következzék egy áttekintés ezek működéséről.
A kapcsolatok megadása nem kötelező, de amennyiben megtörtént, akkor a leírásuk itt következő sorrendjében történik kiértékelésük is. A kiértékelés és könyvelési tétel felajánlása a fájlból soronként történik, vagyis a fájl egy sora (bizonyos formázási/tartalmi szabályok betartása mellett) tartalmazza a bérkönyveléshez szükséges adatokat, vagy azok egy részét.
- A MÁK - KASZPER intézmény kapcsolat keresése az adott sorra
Itt a 2251 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Ha a MÁK fájl aktuálisan vizsgált sorában a 2251-ben beállított szervezeti egység és MÁK intézmény értékeket találja, akkor a MÁK intézményt a megadott KASZPER intézménnyel helyettesíti és ezután ezzel dolgozik a többi lépésben. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer MÁK fájlban található intézményazonosítóval dolgozik a következő lépésekben.
Gyakorlati használata például: a MÁK fájl minden sora az 123456 intézménykódot tartalmazza, de mi a szervezeti egység alapján a 123456-01 és a 123456-02 intézményekre szeretnénk szétvezetni a könyvelést. - Főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása
Itt a 225 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az előző lépés állítja be. Amennyiben valamely 225-ben megadott beállítás illeszkedik az aktuális sorra a MÁK fájlban és egyezik az intézmény is az előző pontban meghatározattal, akkor megtörténik a főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása. Csak ez a három adat állítódik be, tehát a 225 felületén megadható többi adat a beállítást szolgálja. Ha ebből a háromból valamelyiket nem állítjuk be, akkor a MÁK fájlban található érték KASZPER megfelelőjét próbálja megkeresni a rendszer.
Például, ha az előző lépés két intézményén rendre a 7211 és 7212 főkönyvre könyvelném a járulékot, akkor minden lehetséges MÁK szervezeti egységre (mert a MÁK témaszám és szakfeladat nem kötelező) be kell állítanom a 123456-01 intézményt és a 7211 főkönyvet, illetve a 123456-02 intézményt és a 7212 főkönyvet és a J típust. Mivel KASZPER szakfeladatot és részletezőkódot nem állítottam be, ezért azt a rendszer a MÁK fájlban talált értékekkel próbálja megadni. Vagyis például a szakfeladatot úgy, hogy azt a szakfeladat kódot, amit MÁK fájlban talál, azt megkeresi a KASZPER törzsadatai között. Ha nem találja, akkor legördülő listát tesz a szakfeladat oszlopba az aktuális sorban. - Bontás beállítása
Itt a 224 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az első lépés állítja be. Az előző lépéshez hasonló, ám annál kevésbé összetett beállítás. Adott intézményre egy MÁK bontás KASZPER-es megfelelőjét lehet megadni.
KASZPER - PAPIRUSZ kapcsolat
Amennyiben a kapcsolat be van állítva, a KASZPER bizonyos műveletek esetén automatikusan adatokat küld a PAPIRUSZ modulba. Ezek a műveletek:
- Kötelezettségvállalás készítése,módosítása. Küldött értékek:
Tárgy: jogcím megnevezése/partner neve
Megjegyzés: azonos nevű mező tartalma
Egyéb azonosítók: iktatószám és a kötelezettségvállalás azonosítója
Feladó intézmény: a felhasználóhoz beállított fő intézmény
Típus: KV
Különleges jelzés: sürgős - Utalványrendelet nyomtatása. Küldött értékek:
Tárgy: jogcím megnevezése/partner neve
Megjegyzés: azonos nevű mező tartalma
Egyéb azonosítók: utalványrendelet azonosító(év/sorszám), a bejövő számla azonosítója (ha van), előkontírozott utalványrendelet esetében egy üres KoMe típusú azonosító
Feladó intézmény: az utalványrendeleten szereplő intézmény
Típus: UtR vagyCsUt (sima vagy csoportos utalványrendelet)
Különleges jelzés: sürgős
(11221) Kötelezettségvállaláshoz kapcsolodó dokumentumok felvitele
A menüpont célja: kötelezettség vállaláshoz lehetőség van dokumentumok
csatolására.
A menüpontba belépve kötelezettség vállalások listája jelenik meg. A 'Van
kapcsolódó dokumentum' mezőben jelzi a rendszer, ha az adott szerződéshez
kapcsolódik dokumentum. Az előzmény mezőben lévő elemre kattintva lehet
kiválasztani a szerződést.
A következő listában lehet megtekinteni a szerződéshez kapcsolódó
dokumentumokat.
Két művelet lehetséges: meglévő dokumentum törlése, új hozzáadása.
A törléshez ki kell jelölni a törlendő elemeket és a 'Dokumentumok törlése'
gomb hatására egy megerősítő üzenet jelenik meg, ahol a törlés megszakítására
illetve folytatására van lehetőség.
Új elem felvitelére az 'Új felvitele' gomb segítségével van lehetőség. A mezők
kitöltését kövezően a 'Rögzít' gomb segítségével lehet menteni a dokumentumot
és a rendszer visszalép a dokumentumok listájához ahol megjelenik az újonnan
felvitt elem is.