*** Felhasználói leírás

  • You do not have permissions to view this page - please try logging in.

Version as of 2025. Ápr. 28. 19:33

to this version.

Return to Version archive.

View current version


Itt található az adott modulhoz tartozó felhasználói dokumentáció.

(Lásd: ezen az oldalon kicsit lentebb a "Fájlok"-nál)

 

Könyvelés

Kontír tételek betöltése fájlból 2014-ig

Példa fájl: 91mp_sablon.sxc

Kontír tételek betöltése fájlból - előirányzat

A kontírozó felületen lehetőség van a tételek fájlból feltöltésére. A fájl formátuma kötelezően .sxc. A fájlt a szokásos módon kell megkeresni és feltölteni, majd a "Rendben" gombra kell kattintani. A feldogozás során történt esetleges hibákat a rendszer egy üzenetben közli, ekkor egy sort sem olvas be. A táblázatban az adatokat már az első sortól olvassa rendszer! A táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:

  1. Bizonylatnem. 60 vagy 61.
  2. Dátum, formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN
  3. Intézmény kód (PIR). Ahogyan az a 228 MP -ban az intézmény kódjaként látszik. (FIGYELEM! Telephelyes könyvelés esetén több azonos intézmény kód lehet (több 000001,000002 stb.), ezért a 14. oszlop kitöltése is kötelező!)
  4. Megjegyzés, maximum 60 karakter hosszú szöveg.
  5. Azonosító, maximum 20 karakter hosszú szöveg. Nem kötelező.
  6. Mozgásnem. A rendszerben szereplő mozgásnem.
  7. Szakfeladat. A rendszerben szereplő szakfeladat.
  8. Előirányzat kód. A rendszerben szereplő előirányzat kód.
  9. Részletező kód. A rendszerben szereplő részletező kód. Nem kötelező.
  10. Bontás. A rendszerben szereplő bontás. Nem kötelező.
  11. Tartozik/követel jel. T vagy K értékű.
  12. Összeg. Egész értékű, ne tartalmazzon csak numerikus karaktereket.
  13. Főkönyv. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
  14. Felettes intézmény. Telephelyes könyvelés esetén azonosítja egyértelműen a 3. oszlopban megadott kódú intézményt. Egyéb esetben nem kitöltendő.
  15. KTK kód. A MÁK kezelésű intézményeknek. Csak a három számjegyű kód kell.

Példa fájl:/@api/deki/files/111/=95_96_import_fajl_pelda.sxc

Kontír tételek betöltése fájlból - bér

Hasonló az előirányzathoz, a táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:

  1. Bizonylatnem. 38
  2. Ellenszámla. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
  3. Dátum, formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN
  4. Intézmény kód (PIR). Ahogyan az a 228 MP -ban az intézmény kódjaként látszik. (FIGYELEM! Telephelyes könyvelés esetén több azonos intézmény kód lehet (több 000001,000002 stb.), ezért a 15. oszlop kitöltése is kötelező!)
  5. Megjegyzés, maximum 60 karakter hosszú szöveg.
  6. Mozgásnem. A rendszerben szereplő mozgásnem.
  7. Szakfeladat. A rendszerben szereplő szakfeladat.
  8. Előirányzat kód. A rendszerben szereplő előirányzat kód.
  9. Részletező kód. A rendszerben szereplő részletező kód. Nem kötelező.
  10. Bontás. A rendszerben szereplő bontás. Nem kötelező.
  11. Tartozik/követel jel. T vagy K értékű.
  12. Összeg. Egész értékű, ne tartalmazzon csak numerikus karaktereket.
  13. Főkönyv. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
  14. Felettes intézmény. Telephelyes könyvelés esetén azonosítja egyértelműen a 3. oszlopban megadott kódú intézményt. Egyéb esetben nem kitöltendő.
  15. Áfa kategória. A rendszerben szereplő, aktív áfa kategória megnevezése.
  16. Áfa visszaigénylés kódja. Egytől hatig egész szám, a könyvelés felületen látható értékeknek felel meg.
  17. KTK kód. A MÁK kezelésű intézményeknek. Csak a három számjegyű kód kell.

Bérkönyvelés

A bérkönyvelés a 97 menüpontban történik.

MÁK bérelszámolás fájl importálása

A felületen lehetőség nyílik a MÁK-tól érkező - nem bináris - bérelszámolás fájl adatainak importálására. Ehhez fel kell tölteni a fájlt, majd megnyomni a "Rendben" gombot. Ekkor a rendszer egy előfeldolgozást végez a fájl és - ha megadták - a MÁK-KASZPER kapcsolati beállítások szerint. Mivel a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy nincs szükség a kapcsolatok megadására, ezért következzék egy áttekintés ezek működéséről.
A kapcsolatok megadása nem kötelező, de amennyiben megtörtént, akkor a leírásuk itt következő sorrendjében történik kiértékelésük is. A kiértékelés és könyvelési tétel felajánlása a fájlból soronként történik, vagyis a fájl egy sora (bizonyos formázási/tartalmi szabályok betartása mellett) tartalmazza a bérkönyveléshez szükséges adatokat, vagy azok egy részét.

  1. A MÁK - KASZPER intézmény kapcsolat keresése az adott sorra
    Itt a 2251 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Ha a MÁK fájl aktuálisan vizsgált sorában a 2251-ben beállított szervezeti egység és MÁK intézmény értékeket találja, akkor a MÁK intézményt a megadott KASZPER intézménnyel helyettesíti és ezután ezzel dolgozik a többi lépésben. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer MÁK fájlban található intézményazonosítóval dolgozik a következő lépésekben.
    Gyakorlati használata például: a MÁK fájl minden sora az 123456 intézménykódot tartalmazza, de mi a szervezeti egység alapján a 123456-01 és a 123456-02 intézményekre szeretnénk szétvezetni a könyvelést.
  2. Főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása
    Itt a 225 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az előző lépés állítja be. Amennyiben valamely 225-ben megadott beállítás illeszkedik az aktuális sorra a MÁK fájlban és egyezik az intézmény is az előző pontban meghatározattal, akkor megtörténik a főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása. Csak ez a három adat állítódik be, tehát a 225 felületén megadható többi adat a beállítást szolgálja. Ha ebből a háromból valamelyiket nem állítjuk be, akkor a MÁK fájlban található érték KASZPER megfelelőjét próbálja megkeresni a rendszer.
    Például, ha az előző lépés két intézményén rendre a 7211 és 7212 főkönyvre könyvelném a járulékot, akkor minden lehetséges MÁK szervezeti egységre (mert a MÁK témaszám és szakfeladat nem kötelező) be kell állítanom a 123456-01 intézményt és a 7211 főkönyvet, illetve a 123456-02 intézményt és a 7212 főkönyvet és a J típust. Mivel KASZPER szakfeladatot és részletezőkódot nem állítottam be, ezért azt a rendszer a MÁK fájlban talált értékekkel próbálja megadni. Vagyis például a szakfeladatot úgy, hogy azt a szakfeladat kódot, amit MÁK fájlban talál, azt megkeresi a KASZPER törzsadatai között. Ha nem találja, akkor legördülő listát tesz a szakfeladat oszlopba az aktuális sorban.
  3. Bontás beállítása
    Itt a 224 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az első lépés állítja be. Az előző lépéshez hasonló, ám annál kevésbé összetett beállítás. Adott intézményre egy MÁK bontás KASZPER-es megfelelőjét lehet megadni.

KASZPER - PAPIRUSZ kapcsolat

Amennyiben a kapcsolat be van állítva, a KASZPER bizonyos műveletek esetén automatikusan adatokat küld a PAPIRUSZ modulba. Ezek a műveletek:

  • Kötelezettségvállalás készítése,módosítása. Küldött értékek:
    Tárgyjogcím megnevezése/partner neve
    Megjegyzés:  azonos nevű mező tartalma
    Egyéb azonosítók: iktatószám és a kötelezettségvállalás azonosítója
    Feladó intézmény: a felhasználóhoz beállított fő intézmény
    TípusKV
    Különleges jelzés
    sürgős
  • Utalványrendelet nyomtatása. Itt csak akkor küldi át, ha az utalványrendelet jogcímén az "utalványrendelete iktatódik" és/vagy "csoportos utalványrendelete iktatódik" be van állítva. Küldött értékek:
    Tárgyjogcím megnevezése/partner neve
    Megjegyzés:  azonos nevű mező tartalma
    Egyéb azonosítók: utalványrendelet azonosító(év/sorszám), a bejövő számla azonosítója (ha van), előkontírozott utalványrendelet esetében egy üres KoMe típusú azonosító
    Feladó intézmény: az utalványrendeleten szereplő intézmény
    Típus: UtR vagyCsUt (sima vagy csoportos utalványrendelet)
    Különleges jelzéssürgős

(11221) Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó dokumentumok felvitele

A menüpont célja: kötelezettség vállaláshoz lehetőség van dokumentumok
csatolására.

A menüpontba belépve kötelezettség vállalások listája jelenik meg. A 'Van
kapcsolódó dokumentum' mezőben jelzi a rendszer, ha az adott szerződéshez
kapcsolódik dokumentum. Az előzmény mezőben lévő elemre kattintva lehet
kiválasztani a szerződést.

A következő listában lehet megtekinteni a szerződéshez kapcsolódó
dokumentumokat.
Két művelet lehetséges: meglévő dokumentum törlése, új hozzáadása.

A törléshez ki kell jelölni a törlendő elemeket és a 'Dokumentumok törlése'
gomb hatására egy megerősítő üzenet jelenik meg, ahol a törlés megszakítására
illetve folytatására van lehetőség.

Új elem felvitelére az 'Új felvitele' gomb segítségével van lehetőség. A mezők
kitöltését kövezően a 'Rögzít' gomb segítségével lehet menteni a dokumentumot
és a rendszer visszalép a dokumentumok listájához ahol megjelenik az újonnan
felvitt elem is.

(1417) Szociális juttatás fájl feldolgozása

Ebben a menüpontban megfelelő, előre leegyeztetett formátumú (felületről nem állítható, programozói segítség kellhet) fájlokat dolgoz fel a KASZPER, és azokból utalványrendeleteket állít elő a megfelelő partner és összegadatokkal.
Első lépésként fel kell tölteni a a szociális rendszerből kapott fájlt. A "Fájl feltöltése" gomb megnyomására egy listának kell megjelennie. (Amennyiben ez a lista szemmel láthatóan is rossz adatokat, szövegrészleteket tartalmaz, úgy a valószínűleg a formátum hibás, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.)
1417lista.jpg

A listában megtalálhatóak az ügyfél és a kifizetés adatai. Fontos tudni, hogy a szoftver akkor vesz fel új partnert (erről az Új partner? oszlop tájékoztat), ha a partner bankszámlaszámot nem találta meg az eddigi aktívak között. Ekkor az új partner neve és címe a listában található adat lesz. Mivel a rendszer átutalásos utalványrendeletek készít, ezért kötelező a terhelendő számlaszám megadása. Minden sorból egy utalványrendelet lesz, ezért meg kell adni mindhez a jogcímet. Ezt soronként külön, illetve "az összes jogcím legyen a következő" lehetőséggel lehet megadni a felületen. Illetve - a programozó segítségét kérve - megadható, hogy bizonyos - a fájlban megtalálható - jogcím neveket a KASZPER automatikusan megfeleltessen. Például:

RSZS aktív korú 1037

Ebben az esetben a listában már az 1037 jogcímre áll a választómező emberi beavatkozás nélkül.
A kijelölteket megfelelő gombbal lehet beemelni, ekkor egy ellenőrző táblázat jelenik meg, ami alatt egy újabb gomb megnyomásával véglegesíthetjük a beemelést. Ekkor a kijelölt tétetel eltűnik a listából. (FIGYELEM! Azonban ha még egyszer beolvassuk ugyanazt a fájlt, akkor ismét megjelenik!)

 

(2112) Partnerek csoportba sorolása

 

 

 

 

Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során lehet e funkció előnyeit kihasználni. Bér kifizetés során előre el lehet készíteni a partnerekből álló csoportot, nem szükséges minden alkalommal a partnereket és az összegeket felfenni, hanem a megfelelő csoport beemelésével az előre elkészített csoport adatait beemeli a rendszer.
2112_1.png

 

 

 

A menüpontba belépés után a következő felületre jutunk. A listában megjelennek a már rögzített csoportok, lehetőség van új csoport felvételére illetve meglévő elemeinek megtekintésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „Új csoport” gombra kattintva a következő felületre jutunk.
2112_2.png

 

 

 

A szöveges megnevezés mezőbe meg kell adni a csoport nevét, a metaadat típusa mezőbe pedig a rögzíteni kívánt mező típusát, pl.: bérfizetés esetén előre lehet az összegeket felvenni. Partnert a csoporthoz beemelni a „Hozzáad”, míg eltávolítani a „Kivesz” gomb segítségével.

 

A „Hozzáad” gombra kattintva a következő felületre jutunk.

2112_3.png

 

 

 

 

Lehetőség van több partner hozzáadására is, kiválasztás után a „Listához adás” gomb segítségével megjelennek a partnerek az előző felületen.

 

A metaadat oszlop feltöltésével lehet rögzíteni a szükséges adatokat (példánk esetén az összegeket).
2112_4.png

 

 

 

A „Rögzít” gomb segítségével lehet menteni a csoportot.

 

Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során a „Csoport” gomb segítségével lehetőség van a korábban rögzítésre került csoportok közül beemelni a megfelelőt. Beemelés után egy táblázatban megjelennek a rögzített adatok, melyeket szükség szerint lehet módosítani.

 

11220 MP - Kötelezettségvállalások feltöltése

Példa fájl: 11220_pelda.sxc
Azon oszlopok, ahol a fejléc szövegek aláhúzott, kötelezően kitöltendő.
A partneradatok alapján a rendszer összehasonlítás végez, ha teljesül a következők valamelyike

  • bankszámlaszám megtalálása
  • anyja neve, születési ideje, születési helye, neve megegyezik

akkor az egyezés alapján a már rendszerben lévő partnerhez rendeli majd a kötelezettségvállalást, ha nem, új partnert vesz fel, ezt a feltöltés után látható ellenőrző táblázaton jelzi is.
A mezőknek azokat a kódokat kell tartalmazniuk, amiket a 112 MP űrlapján kellene megadni. Például:

  • Típus 1,2,3,4 lehet.
  • Fizetési ütem:

    1 havonta
    2 negyedévente
    3 egy összegű
    4 részletfizetés
    5 félévente
    6 díjközlő levél
    7 előre történő
    8 szerződés szerint
    9 évente

  • A részletezőnek, főkönyvnek és a jogcímnek csak a kódja kell, az áfa kategóriának a neve.

  • Fizetési mód A, K vagy C.

  • A "kinek a nevében" annak felhasználónak a neve, aki a hasonló nevű, 112 MP-os mezőbe kerülne.

  • Ebben az oszlopban lehet megadni, kérik-e utalványrendelet generálását. Ekkor egy egyest kell ide írni, de csak akkor történik valóban generáció, ha a fizetési ütem egy összegű.

  • Előirányzat kód rövidítése, zárójelek nélkül.

  • Törvényi hivatkozás szöveges leírása.

FIGYELEM! A rendszer nem figyeli, hogy egy táblázat fel lett-e már töltve, a duplikálást megengedi.

Powered by MindTouch Core
Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux