Itt található az adott modulhoz tartozó felhasználói dokumentáció.
(Lásd: ezen az oldalon kicsit lentebb a "Fájlok"-nál)
Példa fájl: 91mp_sablon.sxc
A kontírozó felületen lehetőség van a tételek fájlból feltöltésére. A fájl formátuma kötelezően .sxc. A fájlt a szokásos módon kell megkeresni és feltölteni, majd a "Rendben" gombra kell kattintani. A feldogozás során történt esetleges hibákat a rendszer egy üzenetben közli, ekkor egy sort sem olvas be. A táblázatban az adatokat már az első sortól olvassa rendszer! A táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:
Példa fájl:/@api/deki/files/111/=95_96_import_fajl_pelda.sxc
Hasonló az előirányzathoz, a táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:
A bérkönyvelés a 97 menüpontban történik.
A felületen lehetőség nyílik a MÁK-tól érkező - nem bináris - bérelszámolás fájl adatainak importálására. Ehhez fel kell tölteni a fájlt, majd megnyomni a "Rendben" gombot. Ekkor a rendszer egy előfeldolgozást végez a fájl és - ha megadták - a MÁK-KASZPER kapcsolati beállítások szerint. Mivel a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy nincs szükség a kapcsolatok megadására, ezért következzék egy áttekintés ezek működéséről.
A kapcsolatok megadása nem kötelező, de amennyiben megtörtént, akkor a leírásuk itt következő sorrendjében történik kiértékelésük is. A kiértékelés és könyvelési tétel felajánlása a fájlból soronként történik, vagyis a fájl egy sora (bizonyos formázási/tartalmi szabályok betartása mellett) tartalmazza a bérkönyveléshez szükséges adatokat, vagy azok egy részét.
Amennyiben a kapcsolat be van állítva, a KASZPER bizonyos műveletek esetén automatikusan adatokat küld a PAPIRUSZ modulba. Ezek a műveletek:
A menüpont célja: kötelezettség vállaláshoz lehetőség van dokumentumok
csatolására.
A menüpontba belépve kötelezettség vállalások listája jelenik meg. A 'Van
kapcsolódó dokumentum' mezőben jelzi a rendszer, ha az adott szerződéshez
kapcsolódik dokumentum. Az előzmény mezőben lévő elemre kattintva lehet
kiválasztani a szerződést.
A következő listában lehet megtekinteni a szerződéshez kapcsolódó
dokumentumokat.
Két művelet lehetséges: meglévő dokumentum törlése, új hozzáadása.
A törléshez ki kell jelölni a törlendő elemeket és a 'Dokumentumok törlése'
gomb hatására egy megerősítő üzenet jelenik meg, ahol a törlés megszakítására
illetve folytatására van lehetőség.
Új elem felvitelére az 'Új felvitele' gomb segítségével van lehetőség. A mezők
kitöltését kövezően a 'Rögzít' gomb segítségével lehet menteni a dokumentumot
és a rendszer visszalép a dokumentumok listájához ahol megjelenik az újonnan
felvitt elem is.
Ebben a menüpontban megfelelő, előre leegyeztetett formátumú (felületről nem állítható, programozói segítség kellhet) fájlokat dolgoz fel a KASZPER, és azokból utalványrendeleteket állít elő a megfelelő partner és összegadatokkal.
Első lépésként fel kell tölteni a a szociális rendszerből kapott fájlt. A "Fájl feltöltése" gomb megnyomására egy listának kell megjelennie. (Amennyiben ez a lista szemmel láthatóan is rossz adatokat, szövegrészleteket tartalmaz, úgy a valószínűleg a formátum hibás, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.)
A listában megtalálhatóak az ügyfél és a kifizetés adatai. Fontos tudni, hogy a szoftver akkor vesz fel új partnert (erről az Új partner? oszlop tájékoztat), ha a partner bankszámlaszámot nem találta meg az eddigi aktívak között. Ekkor az új partner neve és címe a listában található adat lesz. Mivel a rendszer átutalásos utalványrendeletek készít, ezért kötelező a terhelendő számlaszám megadása. Minden sorból egy utalványrendelet lesz, ezért meg kell adni mindhez a jogcímet. Ezt soronként külön, illetve "az összes jogcím legyen a következő" lehetőséggel lehet megadni a felületen. Illetve - a programozó segítségét kérve - megadható, hogy bizonyos - a fájlban megtalálható - jogcím neveket a KASZPER automatikusan megfeleltessen. Például:
RSZS aktív korú | 1037 |
Ebben az esetben a listában már az 1037 jogcímre áll a választómező emberi beavatkozás nélkül.
A kijelölteket megfelelő gombbal lehet beemelni, ekkor egy ellenőrző táblázat jelenik meg, ami alatt egy újabb gomb megnyomásával véglegesíthetjük a beemelést. Ekkor a kijelölt tétetel eltűnik a listából. (FIGYELEM! Azonban ha még egyszer beolvassuk ugyanazt a fájlt, akkor ismét megjelenik!)
Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során lehet e funkció előnyeit kihasználni. Bér kifizetés során előre el lehet készíteni a partnerekből álló csoportot, nem szükséges minden alkalommal a partnereket és az összegeket felfenni, hanem a megfelelő csoport beemelésével az előre elkészített csoport adatait beemeli a rendszer.
A menüpontba belépés után a következő felületre jutunk. A listában megjelennek a már rögzített csoportok, lehetőség van új csoport felvételére illetve meglévő elemeinek megtekintésére.
Az „Új csoport” gombra kattintva a következő felületre jutunk.
A szöveges megnevezés mezőbe meg kell adni a csoport nevét, a metaadat típusa mezőbe pedig a rögzíteni kívánt mező típusát, pl.: bérfizetés esetén előre lehet az összegeket felvenni. Partnert a csoporthoz beemelni a „Hozzáad”, míg eltávolítani a „Kivesz” gomb segítségével.
A „Hozzáad” gombra kattintva a következő felületre jutunk.
Lehetőség van több partner hozzáadására is, kiválasztás után a „Listához adás” gomb segítségével megjelennek a partnerek az előző felületen.
A metaadat oszlop feltöltésével lehet rögzíteni a szükséges adatokat (példánk esetén az összegeket).
A „Rögzít” gomb segítségével lehet menteni a csoportot.
Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során a „Csoport” gomb segítségével lehetőség van a korábban rögzítésre került csoportok közül beemelni a megfelelőt. Beemelés után egy táblázatban megjelennek a rögzített adatok, melyeket szükség szerint lehet módosítani.
Példa fájl: 11220_pelda.sxc
Azon oszlopok, ahol a fejléc szövegek aláhúzott, kötelezően kitöltendő.
A partneradatok alapján a rendszer összehasonlítás végez, ha teljesül a következők valamelyike
akkor az egyezés alapján a már rendszerben lévő partnerhez rendeli majd a kötelezettségvállalást, ha nem, új partnert vesz fel, ezt a feltöltés után látható ellenőrző táblázaton jelzi is.
A mezőknek azokat a kódokat kell tartalmazniuk, amiket a 112 MP űrlapján kellene megadni. Például:
1 havonta
2 negyedévente
3 egy összegű
4 részletfizetés
5 félévente
6 díjközlő levél
7 előre történő
8 szerződés szerint
9 évente
A részletezőnek, főkönyvnek és a jogcímnek csak a kódja kell, az áfa kategóriának a neve.
Fizetési mód A, K vagy C.
A "kinek a nevében" annak felhasználónak a neve, aki a hasonló nevű, 112 MP-os mezőbe kerülne.
Ebben az oszlopban lehet megadni, kérik-e utalványrendelet generálását. Ekkor egy egyest kell ide írni, de csak akkor történik valóban generáció, ha a fizetési ütem egy összegű.
Előirányzat kód rövidítése, zárójelek nélkül.
Törvényi hivatkozás szöveges leírása.
FIGYELEM! A rendszer nem figyeli, hogy egy táblázat fel lett-e már töltve, a duplikálást megengedi.